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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS 00921453027

Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Data de lançamento: 22/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDO REC. BENS LESADOS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA A SER REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, SITO NA PRAÇA TREZE DE ABRIL, N° 302. Finalidade: REF. SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2019, CONTRATO Nº 113/2019. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2019 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA A SER REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, SITO NA PRAÇA TREZE DE ABRIL, N° 302. Finalidade: REF. SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2019, CONTRATO Nº 113/2019. 15.000,00
29/10/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 11. 5.000,00
01/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
18/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 12. 5.000,00
20/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
04/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 13. 5.000,00
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5587/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.