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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 57 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2017, LICITAÇÃO N° 38/2017, CONTRATO N° 99/2017. 3.360,52 23.523,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2017, LICITAÇÃO N° 38/2017, CONTRATO N° 99/2017. 23.523,64
11/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 86. 3.360,52
14/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.360,52
29/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 95. 3.360,52
03/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 97. 3.360,52
16/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 95. 3.360,52
10/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELE DE TOLEDO, CFE NF Nº 100. 3.360,52
15/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.360,52
29/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.360,52
10/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 102. 3.360,52
18/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.360,52
10/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 105. 3.360,52
15/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.360,52
08/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 110. 3.360,52
13/08/2019 Pagamento de Empenho 57/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.360,52
TOTAL 23.523,64 23.523,64 23.523,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.