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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5994 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM 14,00 168,00
1.00 CUMEEIRA 6MM 32,00 32,00
1.00 PREGO TELHEIRO 15,00 15,00
1.00 TELHA TELHA2,13MX1,10M6MM S/A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MORADIA DA SENHORA ANELISE TAVARES DO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DESTELHADA COM O TEMPORAL DOS ÚLTIMOS DIAS. 46,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM CUMEEIRA 6MM PREGO TELHEIRO TELHA TELHA2,13MX1,10M6MM S/A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA MORADIA DA SENHORA ANELISE TAVARES DO SANTOS QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA DESTELHADA COM O TEMPORAL DOS ÚLTIMOS DIAS. 261,00
07/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 319. 261,00
11/12/2019 Pagamento de Empenho 5994/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 261,00
TOTAL 261,00 261,00 261,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.