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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6027 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 09/11/2019 PARA BUSCAR COM ALTA HOSPITALAR O PACIENTE JORGE SCHENEIDER. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 09/11/2019 PARA BUSCAR COM ALTA HOSPITALAR O PACIENTE JORGE SCHENEIDER. 32,00
11/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. 32,00
16/12/2019 Pagamento de Empenho 6027/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1219 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.