Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6113 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA PAPEL HIGIENICO C/ 8 RLS DE 300M CADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
CAIXA PAPEL HIGIENICO C/ 8 RLS DE 300M CADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
73,00 |
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22/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 14835. |
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73,00 |
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16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6113/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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73,00 |
TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.