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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUELI KILPP ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6134 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 116/2019. 17,99 899,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 50 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 116/2019. 899,50
26/11/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL CFE NF Nº 6988. 899,50
12/12/2019 Pagamento de Empenho 6134/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 899,50
TOTAL 899,50 899,50 899,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.