Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6175 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
FOLHA TIMBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 FOLHAS TIMBRADAS A4 PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
0,06 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2019 |
FOLHA TIMBRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 FOLHAS TIMBRADAS A4 PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
297,00 |
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26/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 13073. |
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297,00 |
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18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6175/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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297,00 |
TOTAL |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.