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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049

Dados do Empenho
Número do empenho: 63 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, CONTRATO N° 44/2018. 1.592,00 4.776,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, CONTRATO N° 44/2018. 4.776,00
28/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2. 1.592,00
05/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.592,00
27/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3. 1.592,00
08/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.592,00
27/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 4. 1.592,00
28/03/2019 INSUFICIÊNCIA DE SALDO RECURSO VINCULADO. -1.592,00
28/03/2019 INSUFICIÊNCIA SALDO RECURSO VINCULADO. -1.592,00
TOTAL 3.184,00 3.184,00 3.184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.