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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060

Dados do Empenho
Número do empenho: 64 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, LICITAÇÃO N° 16/2018, CONTRATO N° 45/2018. 1.752,00 5.256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, LICITAÇÃO N° 16/2018, CONTRATO N° 45/2018. 5.256,00
28/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 10. 1.752,00
05/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.752,00
26/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 11. 1.752,00
07/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 11. 1.752,00
26/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 12. 1.752,00
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.752,00
01/04/2019 CONTA BANCARIA INDEVIDA -1.752,00
01/04/2019 INSUFICIÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO RECURSO VINCULADO. -1.752,00
01/04/2019 INSIFICIÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO RECURSO VINCULADO. -1.752,00
TOTAL 3.504,00 3.504,00 3.504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.