Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6560 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDO REC. BENS LESADOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ACRILICA 18 LT |
479,00 |
958,00 |
1.00 |
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A CONCLUSÃO DA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
TINTA ACRILICA 18 LT ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A CONCLUSÃO DA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
989,00 |
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16/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 334. |
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989,00 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6560/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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989,00 |
TOTAL |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.