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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATAN DA SILVA PALLA 02427653004

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRÔNICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018, CONTRATO N° 76/2018. 1.485,00 8.910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRÔNICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 29/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018, CONTRATO N° 76/2018. 8.910,00
07/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 40. 1.485,00
21/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.485,00
07/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 45. 1.485,00
18/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.485,00
06/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 49. 1.485,00
14/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.485,00
03/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 57. 1.485,00
15/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 57. 1.485,00
02/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELE DE TOLEDO, CFE NF Nº 63. 1.485,00
15/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.485,00
10/06/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 76. 1.485,00
14/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.485,00
TOTAL 8.910,00 8.910,00 8.910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.