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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6783 Data de lançamento: 05/12/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (GRUPOS "A" e "E") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGEMS (BOMBONAS DE 200 LT) 447,14 1.788,56
2.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS, RESÍDUOS TÓXICOS E QUÍMICOS (GRUPO "B") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS (BOMBONA DE 20LT) 54,07 108,14
1.00 VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPOS "A" e "E". (L) 2,24 2,24
1.00 SERVIÇO DE COLETA DE VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPO "B". (L) 2,70 2,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (GRUPOS "A" e "E") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGEMS (BOMBONAS DE 200 LT) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS, RESÍDUOS TÓXICOS E QUÍMICOS (GRUPO "B") COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS (BOMBONA DE 20LT) VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPOS "A" e "E". (L) SERVIÇO DE COLETA DE VOLUMES EXCEDENTES DE RESÍDUOS DE SAÚDE, GRUPO "B". (L) 1.901,64
03/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 101523. 1.793,50
03/02/2020 NÃO FORAM COLETADOS RESÍDUOS DESSE GRUPO. -108,14
07/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6783/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.793,50
TOTAL 1.793,50 1.793,50 1.793,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.