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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA TAPERENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6822 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE, NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE, NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 300,00
18/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 497. 300,00
26/12/2019 Pagamento de Empenho 6822/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.