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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6870 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 LEVOTIROXINA 50 MCG 0,42 12,52
30.00 ROSUVASTATINA 10 MG 2,00 59,88
28.00 CLOPIDROGEL 75 MG 1,88 52,59
24.00 CODEINA +PARACETAMOL 30/50 MG 1,27 30,58
60.00 CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG 1,37 82,42
12.00 NIMESULIDA 100 MG 1,00 11,99
56.00 CITALOPRAM 20 MG 1,41 79,16
16.00 DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG (LISADOR) 1,51 24,20
28.00 LEVOTIROXINA 100 MCG 0,39 10,84
60.00 SERTRALINA 100MG 2,99 179,44
60.00 ESCITALOPRAM 10MG 1,45 86,89
30.00 DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 2,39 71,77
8.00 SUMATRIPTANO + NAPROXENO 50/500 MG 6,73 53,82
20.00 TORAGESIC 10 MG SL 3,13 62,64
90.00 DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE) 3,01 271,26
2.00 OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. ORAL 54,69 109,38
30.00 TIAMINA 300 MG 0,73 21,84
20.00 DISSULFIRAN 250MG 0,39 7,83
70.00 TRAMADOL 50 MG 1,65 115,50
60.00 AMITRIPTILINA 25 MG 0,38 22,48
60.00 FLUOXETINA 20MG 0,66 39,36
1.00 PROCTOSAN POMADA 29,53 29,53
30.00 ALPRAZOLAM 1 MG 0,89 26,76
60.00 ESCITALOPRAM 10MG 1,93 115,62
20.00 CETOPROFENO 100MG 2,29 45,83
30.00 ESCITALOPRAN 20MG 4,72 141,66
40.00 BUSPIRONA 5 MG 1,20 47,88
40.00 EQUILID 50MG 0,60 23,82
5.00 SACARATO DE HIDROXIDO FERICO(NORIPURUM IV AMPOLA) 11,92 59,59
1.00 FERRO QUELATO GLICINATO 30 ML (NEUTROFER) 39,97 39,97
1.00 ACIDO ASCORBICO GTS 20 ML 11,89 11,89
60.00 QUETIAPINA 25MG 1,50 89,92
56.00 MIRTAZAPINA 30 MG 3,56 199,56
150.00 VENLAFAXINA 150 MG 3,16 473,20
60.00 VENLAFAXINA 75MG 2,32 139,00
30.00 BUPROPIONA 150MG 2,24 67,21
90.00 QUETIAPINA 100 MG 5,27 474,69
1.00 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS 8,55 8,55
1.00 LEITE APTAMIL 800 GR 54,68 54,68
40.00 CLOBAZAM 20MG 1,04 41,72
30.00 PEROSTEO (COMPLEMENTO DE CALCIO) 3,42 102,58
30.00 DAPAGLIFLOZINA 10 MG 4,85 145,53
12.00 CEFALIV 1,25 14,94
30.00 HIXIZINE 25 MG 1,23 36,79
15.00 CICLOBENZAPRINA + CAFEINA 10 MG 1,45 21,75
20.00 FORFIG ( SILYBUM MARIANUM) 4,34 86,69
16.00 CLINDAMICINA 300 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 2,86 45,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 LEVOTIROXINA 50 MCG ROSUVASTATINA 10 MG CLOPIDROGEL 75 MG CODEINA +PARACETAMOL 30/50 MG CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG NIMESULIDA 100 MG CITALOPRAM 20 MG DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG (LISADOR) LEVOTIROXINA 100 MCG SERTRALINA 100MG ESCITALOPRAM 10MG DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 SUMATRIPTANO + NAPROXENO 50/500 MG TORAGESIC 10 MG SL DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE) OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. ORAL TIAMINA 300 MG DISSULFIRAN 250MG TRAMADOL 50 MG AMITRIPTILINA 25 MG FLUOXETINA 20MG PROCTOSAN POMADA ALPRAZOLAM 1 MG ESCITALOPRAM 10MG CETOPROFENO 100MG ESCITALOPRAN 20MG BUSPIRONA 5 MG EQUILID 50MG SACARATO DE HIDROXIDO FERICO(NORIPURUM IV AMPOLA) FERRO QUELATO GLICINATO 30 ML (NEUTROFER) ACIDO ASCORBICO GTS 20 ML QUETIAPINA 25MG MIRTAZAPINA 30 MG VENLAFAXINA 150 MG VENLAFAXINA 75MG BUPROPIONA 150MG QUETIAPINA 100 MG CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS LEITE APTAMIL 800 GR CLOBAZAM 20MG PEROSTEO (COMPLEMENTO DE CALCIO) DAPAGLIFLOZINA 10 MG CEFALIV HIXIZINE 25 MG CICLOBENZAPRINA + CAFEINA 10 MG FORFIG ( SILYBUM MARIANUM) CLINDAMICINA 300 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 3.951,53
12/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 14145. 3.951,53
20/12/2019 Pagamento de Empenho 6870/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.951,53
TOTAL 3.951,53 3.951,53 3.951,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.