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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: POSTOS PSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 17/12/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.91 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN. 4,70 225,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2019 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN. 225,11
19/12/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 109557. 225,11
30/12/2019 Pagamento de Empenho 6917/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 225,11
TOTAL 225,11 225,11 225,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.