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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 713 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANESTESIA GERAL 229,27 229,27
1.00 SERVIÇOS MÉDICOS 1.200,00 1.200,00
1.00 SERVIÇOS HOSPITALARES Finalidade: REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CESÁREA PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 687,82 687,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 ANESTESIA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS HOSPITALARES Finalidade: REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CESÁREA PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 2.117,09
04/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/30803; E/30805; E/30804; LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO. 2.117,09
14/03/2019 Pagamento de Empenho 713/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.117,09
TOTAL 2.117,09 2.117,09 2.117,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.