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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010

Dados do Empenho
Número do empenho: 736 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS 8,90 89,00
2.00 AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. 11,50 23,00
8.00 CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML 4,35 34,80
8.00 CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML 4,35 34,80
4.00 DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS 11,98 47,92
15.00 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML 1,38 20,70
5.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES 1,45 7,25
8.00 LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. 4,30 34,40
2.00 ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML 11,38 22,76
8.00 REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML 12,90 103,20
1.00 RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO 10,98 10,98
15.00 SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G 1,39 20,85
5.00 SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML 3,90 19,50
1.00 VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO 8,00 8,00
2.00 VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. 15,00 30,00
2.00 INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML 11,50 23,00
2.00 INSETICIDA EM SPRAY CONTRA CUPIM. EMB. APROX.400ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. 15,50 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML INSETICIDA EM SPRAY CONTRA CUPIM. EMB. APROX.400ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. 561,16
20/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EDNA SBRUZZI CFE NF N° 23.012.343. 120,10
21/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 22.923.166. 185,46
20/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185,46
20/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,10
04/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/23216530; 890/23654488; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. 85,99
04/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR DINÁ MARA SOARES CFE NF N° 23.216.530 E 23.654.488. 85,99
04/04/2019 HISTÓRICO ERRADO. -85,99
18/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/23216530; 890/23654488; LIQUIDADO POR DINÁ MARA SOARES.. 85,99
14/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EDINA SBRUZZI SANTOS CFE NF N° 24.054.135. 37,25
22/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,25
07/08/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 25.352.425. 23,96
14/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 736/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23,96
23/12/2019 DESPESA NÃO EFETIVADA. -108,40
TOTAL 452,76 452,76 452,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.