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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010

Dados do Empenho
Número do empenho: 744 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS. 2,80 2,80
2.00 PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. 2,98 5,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS. PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. 8,76
20/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EDINA SBRUZZI CFE NF N° 23.012.619. 8,76
20/03/2019 Pagamento de Empenho 744/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8,76
TOTAL 8,76 8,76 8,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.