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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 748 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 ALCOOL GEL 70%. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 430GR 6,50 162,50
25.00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70º INPM. EMBALAGEM 1 L 9,16 229,00
5.00 BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. 7,80 39,00
5.00 BOBINA DE SACOS PLASTICOS. CAPACIDADE PARA 05 LIT 44,00 220,00
5.00 CERA P/ TRATAMENTO PISO ACABAM. ACRÍLICO. GL DE 5L 45,20 226,00
5.00 COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 200 ML PCT C/ 100 UN 4,30 21,50
15.00 DESENGORDURANTE P/ COZINHA. EMBAL.COM APROX. 500ML 3,90 58,50
5.00 PEDRA SANITARIA COM GANCHO. EMB. APROX. 25 G. 1,20 6,00
8.00 ESPONJA DE AÇO INOX. PACOTE COM 01 UNIDADE. 1,72 13,76
25.00 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE.DIM.APROX.11X7,5X2CM 0,78 19,50
10.00 FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA. DIM. APROX. 40X60CM 2,20 22,00
5.00 FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL. TAMANHO P. EMB. 36 UN 21,00 105,00
5.00 FRALDA INFANTIL DESCRATÁVEL TAMANHO G. EMB. 28 UN 21,00 105,00
4.00 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 50 L 78,00 312,00
6.00 LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.FORRADA. TAM. G 2,80 16,80
5.00 LUVA DE PROCEDIMENTO.TAMANHO G.EMBALAGEM COM 100UN 24,50 122,50
5.00 MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT C/ ELÁSTICO. EMB. 100UN 14,90 74,50
10.00 PANO DE LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS 40 X 60 CM 4,00 40,00
8.00 PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO. 60X40 CM 4,50 36,00
8.00 PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. DIM. APROX. 60 X 80 CM 5,75 46,00
2.00 PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES. PACOTE COM 16 UN 15,40 30,80
9.00 SABÃO EM PÓ MULTIUSO. EMBALAGEM DE 05 KG 23,50 211,50
8.00 SACO PARA LIXO, DE 100 LITROS. EMBALAGEM 100 UN 38,80 310,40
5.00 SACO PARA LIXO, DE 60 LITROS. EMBALAGEM 100 UN 24,80 124,00
10.00 SACO PARA LIXO, DE 30 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN 17,00 170,00
5.00 TOALHA DE BANHO. TAMANHO MÍNIMO 70 X 135CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, CONTRATO Nº 013/2019. 18,50 92,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 ALCOOL GEL 70%. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 430GR ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70º INPM. EMBALAGEM 1 L BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. BOBINA DE SACOS PLASTICOS. CAPACIDADE PARA 05 LIT CERA P/ TRATAMENTO PISO ACABAM. ACRÍLICO. GL DE 5L COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 200 ML PCT C/ 100 UN DESENGORDURANTE P/ COZINHA. EMBAL.COM APROX. 500ML PEDRA SANITARIA COM GANCHO. EMB. APROX. 25 G. ESPONJA DE AÇO INOX. PACOTE COM 01 UNIDADE. ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE.DIM.APROX.11X7,5X2CM FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA. DIM. APROX. 40X60CM FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL. TAMANHO P. EMB. 36 UN FRALDA INFANTIL DESCRATÁVEL TAMANHO G. EMB. 28 UN LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 50 L LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.FORRADA. TAM. G LUVA DE PROCEDIMENTO.TAMANHO G.EMBALAGEM COM 100UN MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT C/ ELÁSTICO. EMB. 100UN PANO DE LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS 40 X 60 CM PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO. 60X40 CM PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. DIM. APROX. 60 X 80 CM PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES. PACOTE COM 16 UN SABÃO EM PÓ MULTIUSO. EMBALAGEM DE 05 KG SACO PARA LIXO, DE 100 LITROS. EMBALAGEM 100 UN SACO PARA LIXO, DE 60 LITROS. EMBALAGEM 100 UN SACO PARA LIXO, DE 30 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN TOALHA DE BANHO. TAMANHO MÍNIMO 70 X 135CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, CONTRATO Nº 013/2019. 2.814,76
21/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 1206. 2.502,76
14/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 1233. 312,00
19/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.502,76
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 748/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 312,00
TOTAL 2.814,76 2.814,76 2.814,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.