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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 768 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. 408,20 408,20
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. 70,42 70,42
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 362,75 362,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261050. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261371. REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N° 33261214. 841,37
05/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 841,37
19/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2019 OI SA - 2050 841,37
TOTAL 841,37 841,37 841,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.