Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARGA DE GÁS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2019 |
CARGA DE GÁS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
160,00 |
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25/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 57. |
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160,00 |
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10/04/2019 |
Pagamento de Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.