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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CRAS) 60,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (CRAS) 180,00
21/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 201951. 60,00
18/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
22/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2019150. 60,00
15/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2019100. 60,00
23/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
23/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.