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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 805 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUVA SOLDAVEL 40MM PLASTUBOS 6,00 36,00
1.00 LUVA 40 LUVA DE REDUÇAO 50X40 4,00 4,00
20.00 LUVA 20 LUVA ROSCAVEL 25X3/4 PLASTUBOS 2,00 40,00
6.00 Tubo PVC soldavel DN 32mm TUBO PVC MULTILIT SOL 25MM 2,90 17,40
6.00 TUBO SOLDÁVEL 25 MM TUBO PVC PIETROBOM HIDR 20MMC06 MT C10 2,60 15,60
1.00 LÂMINA SERRA LAMINA DE SERRA 12X1/2 BIMETAL 5,00 5,00
1.00 Adesivo plastico 75mg 12,00 12,00
6.00 tubo TUBO PVC PIETROBOM HIDR 40MM C/06MT PVC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 8,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 LUVA SOLDAVEL 40MM PLASTUBOS LUVA 40 LUVA DE REDUÇAO 50X40 LUVA 20 LUVA ROSCAVEL 25X3/4 PLASTUBOS Tubo PVC soldavel DN 32mm TUBO PVC MULTILIT SOL 25MM TUBO SOLDÁVEL 25 MM TUBO PVC PIETROBOM HIDR 20MMC06 MT C10 LÂMINA SERRA LAMINA DE SERRA 12X1/2 BIMETAL Adesivo plastico 75mg tubo TUBO PVC PIETROBOM HIDR 40MM C/06MT PVC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 178,00
07/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 181. 178,00
18/04/2019 Pagamento de Empenho 805/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 178,00
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.