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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 821 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. ESPAÇO RADIOFÔNICO OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA COBRANÇA DO PROGRAMA REFIS. 273,00 273,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. ESPAÇO RADIOFÔNICO OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA COBRANÇA DO PROGRAMA REFIS. 273,00
06/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11077. 273,00
28/03/2019 Pagamento de Empenho 821/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 273,00
TOTAL 273,00 273,00 273,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.