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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SEC. MUN. DA FAZENDA. 878,85 878,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SEC. MUN. DA FAZENDA. 878,85
15/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JUAREZ TATSCH, CFE NF Nº 1914. 878,85
24/01/2019 Pagamento de Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 878,85
TOTAL 878,85 878,85 878,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.