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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho
Número do empenho: 922 Data de lançamento: 13/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 310,00 310,00
1.00 PINO CENTRO 129,00 129,00
2.00 TERMINAL COM BRAÇO 99,00 198,00
1.00 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO 128,00 128,00
4.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 66,25 265,00
2.00 RETENTOR RODA 31,00 62,00
1.00 JOGO ESTABILIZADOR 45,00 45,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2019 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL PINO CENTRO TERMINAL COM BRAÇO AMORTECEDOR DE DIREÇÃO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA RETENTOR RODA JOGO ESTABILIZADOR TERMINAL DE DIREÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 1.205,00
13/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.938.906. 1.205,00
15/03/2019 Pagamento de Empenho 922/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.205,00
TOTAL 1.205,00 1.205,00 1.205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.