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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho
Número do empenho: 967 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA POLCA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 SOLDA POLCA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 70,00
18/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 29. 70,00
19/03/2019 Pagamento de Empenho 967/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.