Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE PARA COMPUTADOR 500W ATX 24 PINOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2019 |
FONTE PARA COMPUTADOR 500W ATX 24 PINOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FONTE PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
130,00 |
|
|
25/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.009.270. |
|
130,00 |
|
16/04/2019 |
Pagamento de Empenho 975/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.