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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1557 Data de lançamento: 26/03/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO N° 44/2018. 1.858,40 16.725,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2020 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO N° 44/2018. 16.725,60
28/04/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 17. 1.858,40
06/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1557/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.858,40
27/05/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 18. 1.858,40
01/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1557/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.858,40
29/06/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 21. 1.858,40
01/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1557/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.858,40
27/07/2020 TROCA DE RECURSO VINCULADO. -11.150,40
TOTAL 5.575,20 5.575,20 5.575,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.