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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 189 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) 0,89 44,50
50.00 DESCARPAK (CAIXA DE DESCARTE) 13L 3,56 178,00
200.00 ATADURA ELÁSTICA 20 CM 1,41 282,00
150.00 SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO 0,9%, 250 ML, TAMPA COM ROSCA 1,77 265,50
1500.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, CONTRATO Nº 005. 1,98 2.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 CATETER DE OXIGENIO (TIPO ÓCULOS NASAL) DESCARPAK (CAIXA DE DESCARTE) 13L ATADURA ELÁSTICA 20 CM SORO FISIOLÓGICO PARA CURATIVO 0,9%, 250 ML, TAMPA COM ROSCA SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, CONTRATO Nº 005. 3.740,00
03/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 271465. 1.211,20
10/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 272470. 2.473,02
26/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.211,20
06/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 189/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.473,02
15/12/2020 DESPESA NÃO EFETIVADA. -55,78
TOTAL 3.684,22 3.684,22 3.684,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.