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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 190 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 DEXAMETASONA 10MG AMPOLA 3,5 ML 0,80 80,00
100.00 CEFTRIAXONA 1G IM/EV 9,62 962,00
10.00 DERSANI FRASCO 200 ML 3,97 39,70
50.00 ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE BETAMETASONA 3/3 MG( CELESTONE SOLUSPAN) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, CONTRATO Nº 005/2020. 10,17 508,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 DEXAMETASONA 10MG AMPOLA 3,5 ML CEFTRIAXONA 1G IM/EV DERSANI FRASCO 200 ML ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE BETAMETASONA 3/3 MG( CELESTONE SOLUSPAN) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, CONTRATO Nº 005/2020. 1.590,20
03/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 272147. 628,20
13/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 272402. 962,00
26/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 628,20
06/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 962,00
TOTAL 1.590,20 1.590,20 1.590,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.