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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2396 Data de lançamento: 04/05/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU 195/75 R 16 LISO, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 225,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2020 REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEU 195/75 R 16 LISO, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF-9823 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 900,00
22/05/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 171049. 675,00
26/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 675,00
24/11/2020 DESPESA NÃO EFETIVADA. -225,00
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.