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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3018 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.VAN MERCEDES BENZ PLACAS IYF 9823. 600,00 600,00
1.00 REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEUGEOT CAMIONETE PLACAS INE 1200 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.VAN MERCEDES BENZ PLACAS IYF 9823. REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 74/2018 EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. PEUGEOT CAMIONETE PLACAS INE 1200 1.200,00
23/06/2020 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
26/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3018/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
31/07/2020 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
05/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3018/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
02/09/2020 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
04/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3018/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
06/10/2020 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 300,00
08/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3018/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.