Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME CONTRATO N° 121/2017. |
55.438,92 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 565. |
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4.460,23 |
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| 02/09/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 566. |
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9.239,82 |
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| 02/09/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2020, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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133,81 |
| 02/09/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2020, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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277,19 |
| 04/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.962,63 |
| 04/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.326,42 |
| 07/10/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 575. |
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13.859,73 |
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| 07/10/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2020, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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415,79 |
| 13/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.443,94 |
| 19/11/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 0586. |
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13.859,73 |
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| 19/11/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2020, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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415,79 |
| 23/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.443,94 |
| 22/12/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADEMAR MAIER, CFE NF Nº 0598. |
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13.859,73 |
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| 22/12/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4331/2020, 16039 - ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
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415,79 |
| 22/12/2020 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-159,68 |
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| 29/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.443,94 |
| TOTAL |
55.279,24 |
55.279,24 |
55.279,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |