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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GIANE LETICIA SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 565 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, CONTRATO N° 45/2018. 1.896,80 3.793,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (OFICINEIROS) PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 16/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018, CONTRATO N° 45/2018. 3.793,60
26/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 23. 1.896,80
26/02/2020 Cfe. ISS - PSB, retido na Liquidação Nota de Empenho 565/2020, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 37,94
03/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.858,86
30/03/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 24. 1.896,80
30/03/2020 Cfe. ISS - PSB, retido na Liquidação Nota de Empenho 565/2020, 16148 - GIANE LETICIA SCHNEIDER 37,94
01/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.858,86
TOTAL 3.793,60 3.793,60 3.793,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - PSB 26/02/2020 37,94 Lançada
ISS - PSB 30/03/2020 37,94 Lançada
TOTAL   75,88