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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 573 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2/2019 PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 REF. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2/2019 PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS. 10.000,00
27/04/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 309. 6.263,29
27/04/2020 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 573/2020, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA 125,27
06/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.138,02
29/05/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 319. 3.583,50
29/05/2020 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 573/2020, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA 71,67
08/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 573/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.511,83
25/08/2020 DESPESA NÃO EFETIVADA. -153,21
TOTAL 9.846,79 9.846,79 9.846,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 27/04/2020 125,27 Lançada
ISS - ASPS 29/05/2020 71,67 Lançada
TOTAL   196,94