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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 574 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2 PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS. 9.488,66 9.488,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 REF. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2 PARA CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DITRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO SUS. 9.488,66
26/02/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 286. 6.506,36
26/02/2020 Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 574/2020, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA 130,13
03/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 574/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.376,23
29/05/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 319. 2.982,30
29/05/2020 Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 574/2020, 1680 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA 59,65
08/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 574/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.922,65
TOTAL 9.488,66 9.488,66 9.488,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica 26/02/2020 130,13 Lançada
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica 29/05/2020 59,65 Lançada
TOTAL   189,78