Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE PROCESSO LICITATÓRIO N° 19/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2019 E CONTRATO N° 70/2019. | 12.975,20 | 12.975,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/02/2020 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE PROCESSO LICITATÓRIO N° 19/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2019 E CONTRATO N° 70/2019. | 12.975,20 | ||
06/02/2020 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, N. F. 12538 E 13047. | 12.975,20 | ||
06/03/2020 | Pagamento de Empenho 620/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.975,20 | ||
TOTAL | 12.975,20 | 12.975,20 | 12.975,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |