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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO BIAZZI CAVALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6619 Data de lançamento: 03/12/2020
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 3,32 198,89
2.00 COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G 82,81 165,62
1.00 BECLOMETASONA 200 MG AEROSOL 37,48 37,48
30.00 CINARIZINA 75mg 0,50 14,92
1.00 LEITE APTAMIL 1 - 800 GR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 54,68 54,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2020 DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 G BECLOMETASONA 200 MG AEROSOL CINARIZINA 75mg LEITE APTAMIL 1 - 800 GR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 471,59
03/12/2020 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 21050. 471,59
21/12/2020 Pagamento de Empenho 6619/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 471,59
TOTAL 471,59 471,59 471,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.