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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 REF. 1º TERMO ADITIVO INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS (COM TEMPO MEDIO DE 10 MINUTOS). 28,65 6.875,98
60.00 REF. 1º TERMO ADITIVO DIVULGAÇÃO DE ATOS E AVISOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA; SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL; INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E FAZENDA, CONTRATO N° 99/2020. 15,12 907,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 REF. 1º TERMO ADITIVO INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS (COM TEMPO MEDIO DE 10 MINUTOS). REF. 1º TERMO ADITIVO DIVULGAÇÃO DE ATOS E AVISOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA; SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL; INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E FAZENDA, CONTRATO N° 99/2020. 7.783,01
20/07/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 15112. 1.653,90
26/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.653,90
11/08/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 15257. 2.162,99
13/08/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 15262. 300,00
13/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.162,99
19/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
17/09/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 15392. 1.557,93
23/09/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 15681. 300,00
23/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.557,93
28/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
17/12/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 15534. 1.276,88
17/12/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 15665. 531,31
30/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 531,31
30/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.276,88
TOTAL 7.783,01 7.783,01 7.783,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.