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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3512 Data de lançamento: 08/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEÍCULO MARCA/MODELO Ford/ Focus SEDAN, TIPO PAS/AUTOMÓVEL, COR BRANCO, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8AFSZZFFCEJ225666, RENAVAM 01014745362, PLACAS IVS-3904, ano 2014/2014. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00; d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO: R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; i) Carro re 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2021 VEÍCULO MARCA/MODELO Ford/ Focus SEDAN, TIPO PAS/AUTOMÓVEL, COR BRANCO, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8AFSZZFFCEJ225666, RENAVAM 01014745362, PLACAS IVS-3904, ano 2014/2014. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00; d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO: R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; i) Carro reserva compatível; j) Serviço de táxi – 400km. FRANQUIA: R$ 4.000,00 SEM FRANQUIA DE VIDROS GABINETE DO PREFEITO. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONTRATO N° 96/2021. 1.250,00
01/07/2021 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA APÓLICES DE N° 01.28.0005054.000000, 01.31.0086375.000000 E 01.18.0022614.000000. 1.250,00
06/07/2021 Pagamento de Empenho 3512/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.