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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3513 Data de lançamento: 08/06/2021
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEÍCULO, TIPO AUTOMÓVEL, MARCA/MOD. VOLKSVAGEM GOL TL MCV, COR BRANCO CRISTAL, MOTOR CSE 172910, CHASSI 9BWAG45U3HP051505. RENAVAM 160675, PLACAS IXP 8908, ANO 2016/2017. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00 c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00 d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; FRANQUIA: R 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2021 VEÍCULO, TIPO AUTOMÓVEL, MARCA/MOD. VOLKSVAGEM GOL TL MCV, COR BRANCO CRISTAL, MOTOR CSE 172910, CHASSI 9BWAG45U3HP051505. RENAVAM 160675, PLACAS IXP 8908, ANO 2016/2017. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00 c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00 d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; FRANQUIA: R$ 2.500,00 SEM FRANQUIA DE VIDROS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO N° 96/2021. 600,00
01/07/2021 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA APÓLICES DE N° 01.28.0005054.000000, 01.31.0086375.000000 E 01.18.0022614.000000. 600,00
06/07/2021 Pagamento de Empenho 3513/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.