Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
Número do empenho: | 3516 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | VEICULO MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 H, TIPO PASSEIO/AUTOMÓVEL 80 CV, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI Nº 9BFZH55L2F8168495, PLACAS IWE 6796, ANO 2014/2015 . Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00 c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00 d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; FRANQUI | 650,00 | 650,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
08/06/2021 | VEICULO MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 H, TIPO PASSEIO/AUTOMÓVEL 80 CV, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI Nº 9BFZH55L2F8168495, PLACAS IWE 6796, ANO 2014/2015 . Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 200.000,00 c) Danos Corporais a terceiros R$ 200.000,00 d) Danos Morais R$ 50.000,00; e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas + Guincho 400km; FRANQUIA: R$ 2.500,00 SEM FRANQUIA DE VIDROS SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DA FROTA DE VEÍCULO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 96/2021. | 650,00 | ||
01/07/2021 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA APÓLICES DE N° 01.28.0005054.000000, 01.31.0086375.000000 E 01.18.0022614.000000. | 650,00 | ||
06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3516/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |