Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA-EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5514 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS 400MM DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO EM CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 162/2021. |
46,00 |
2.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS 400MM DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO EM CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 162/2021. |
2.760,00 |
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21/09/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF. Nº 12527. |
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2.760,00 |
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20/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5514/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.760,00 |
TOTAL |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.