Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2021 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR 01 (UM) MÉDICO PROFISSIONAL GENERALISTA, A SER REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDAS A SEXTAS FEIRAS, PARA ATENDER AS ATRIBUIÇÕES QUE PREVÊ A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), PROCEDIMENTOS LEGAIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E QUE PRESTE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DURANTE O HORÁRIO CONTRATADO, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SOBREAVISO PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO HORÁRIO DE ALMOÇO (11HS30MIN ATE AS 13HS30MIN) E NO TURNO DAS (17HS00MIN DA TARDE ATÉ ÁS 08HS00MIN DO DIA SEGUINTE) DAS SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS E DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS NACIONAIS, INICIANDO-SE ÁS 17HS00MIN DE SEXTA-FEIRA ATÉ AS 08HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, COM TRABALHOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 01 A 15 DE CADA MÊS, ININTERRUPTAMENTE, CONTRATO N° 222/2021. |
51.000,00 |
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29/11/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 288. |
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25.500,00 |
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29/11/2021 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6964/2021, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA |
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765,00 |
29/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6964/2021, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA |
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382,50 |
03/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.352,50 |
15/12/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 289. |
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25.500,00 |
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15/12/2021 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6964/2021, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA |
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765,00 |
15/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6964/2021, 3591 - CLINICA HERRMANN LTDA |
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382,50 |
30/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.352,50 |
TOTAL |
51.000,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.