Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2021 |
REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTRATO N° 99/2017. |
24.304,56 |
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01/02/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 227. |
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3.472,08 |
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10/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
31/03/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 234. |
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3.472,08 |
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05/04/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 241. |
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3.472,08 |
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09/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
27/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
04/05/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 247. |
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3.472,08 |
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07/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
31/05/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 16606. |
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3.472,08 |
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10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
30/06/2021 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-3.472,08 |
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01/07/2021 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 16648. |
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3.472,08 |
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06/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.472,08 |
TOTAL |
20.832,48 |
20.832,48 |
20.832,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.