O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 74 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. 5° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMEI TOCA DOS TOCOS. 141,00 564,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 REF. 5° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EMEI TOCA DOS TOCOS. 564,00
02/02/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 202144. 141,00
11/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 141,00
12/03/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 202191. 141,00
19/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 141,00
12/04/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE NF Nº 2021144. 141,00
28/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 141,00
31/05/2021 EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 2021198. 141,00
10/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 141,00
TOTAL 564,00 564,00 564,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.