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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONTRATO N° 22/2019. 1.654,92 4.964,76
3.00 REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONTRATO N° 22/2019. 1.068,38 3.205,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONTRATO N° 22/2019. REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CONTRATO N° 22/2019. 8.169,90
26/01/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 202213. 2.723,00
02/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
18/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 2022119. 2.723,00
28/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 2022217. 2.723,00
31/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
12/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.723,00
01/08/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -0,90
TOTAL 8.169,00 8.169,00 8.169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.