Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BANDEJA DE FLORES -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O CRAS. |
25,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2022 |
BANDEJA DE FLORES -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O CRAS. |
250,00 |
|
|
18/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 039.063.507. |
|
250,00 |
|
10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.