Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1048 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TACOGRAFO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TAC TAMPA LACRE PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E CULTURA. |
271,38 |
271,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2022 |
TACOGRAFO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TAC TAMPA LACRE PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E CULTURA. |
271,38 |
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18/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 173. |
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271,38 |
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04/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1048/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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271,38 |
TOTAL |
271,38 |
271,38 |
271,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.